Faktúra č. 138/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 138/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 414,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 65/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
65/2022 nákup materiálu na údržbu a vybavenie prevádzky: papier brúsny zr.60,80,100 po 20 m., MA Bit PZ-1 ks., MA-Bit PH 2x185-1 ks., BS-Driek PZ2-2 ks., driek PZ titan- 2 ks., driek PH titan-2 ks.,drevoskrutka žltá3,5x30-405 ks., drevoskrutka žltá 4,5-300 ks., d Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 414,26 € 07.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť