Faktúra č. 108/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 108/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup pekárenských výrobkov dňa 07.03.2025
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 28,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/026/25
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/026/25 nákup pekárenských výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,17 € 03.03.2025 17.03.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť