Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 106/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: MAXPEL s.r.o.
  • IČO: 47200529
  • Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 106/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 04.03.2026
  • Celková hodnota: 113,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/26
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/26 nákup materiálu na údržbu: predlžovačka 7m 2ks, zásuvka 230V 2ks, kábel Cysy 10m, vypínač jednopólový 2ks, svorka Wago 20ks, vidlica 230V 3ks, trubica žiarovková 24W 2ks, trubica žiarovková 35W 2ks, krabička pod vypínač 2ks, kanvica Orava 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 113,06 € 26.02.2026 12.03.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom