Faktúra č. 104/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 104/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plynového kotla
  • Dátum doručenia: 11.03.2025
  • Celková hodnota: 994,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2025 Objednávame si u Vás: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 994,82 € 05.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť