Faktúra č. 093/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 093/25
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky dňa 27.02.2025
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 61,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/023/25
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/023/25 nákup pekárenských výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 61,45 € 25.02.2025 10.03.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť