Faktúra č. 085/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 085/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľový 28.02.
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 17,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok grahamový 60 g 75 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 17,92 € 27.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť