Faktúra č. 072/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 072/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 20.02.
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 222,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/021/25
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/021/25 nákup mrazených výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 222,57 € 19.02.2025 07.03.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť