Faktúra č. 071/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 071/25
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový, šiška 14.02.
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 43,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P/020/25
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/020/25 | nákup pekárenských výrobkov: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 43,74 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |