Faktúra č. 071/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 071/25
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový, šiška 14.02.
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 43,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/020/25
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/020/25 nákup pekárenských výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 43,74 € 11.02.2025 04.03.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť