Faktúra č. 070/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 070/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup výrobkov z rýb
  • Dátum doručenia: 10.02.2026
  • Celková hodnota: 101,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/005/26
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/005/26 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 3kg treska v majonéze 5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 101,28 € 21.01.2026 30.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť