Faktúra č. 051/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 051/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka pekárenských výrobkov - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 10.02.
  • Dátum doručenia: 15.02.2021
  • Celková hodnota: 15,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/2021 nákup pekárenských výrobkov: koláč dvojfarebný 450 g 8 ks rožok grahamový 60 g 12 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,56 € 08.02.2021 26.02.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť