Faktúra č. 049/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 049/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + valec do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 04.02.2022
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27/2022 nákup kancelárskeho materiálu: toner do tlačiarne XEROX 106R04349 B205 2 balenie -1 ks.,toner XEROX Phaser WorkCentre 3335-2 ks Brother originál valec DR-2401HL- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 300,00 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť