Faktúra č. 039/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 039/26
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola a nastavenie váh k úradnému meraniu
  • Dátum doručenia: 26.01.2026
  • Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/26
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/26 Objednávame si u Vás nastavenie kontrolu váh k úradnému overeniu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL 41906063 184,50 € 12.01.2026 29.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť