Faktúra č. 034/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 034/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 10,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/2025 nákup materiálu na údržbu: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 10,70 € 02.01.2025 04.02.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť