Faktúra č. 033/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 033/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 31.01.
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 130,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/011/25
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/011/25 nákup mrazených výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 130,90 € 22.01.2025 06.02.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť