Faktúra č. 022/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 022/26
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01.2026
  • Dátum doručenia: 15.01.2026
  • Celková hodnota: 1 077,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
087/26 nákup kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 225,00 € 24.02.2026 02.03.2026 Faktúra
088/26 nákup kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 410,59 € 24.02.2026 02.03.2026 Faktúra
Tlačiť