Faktúra č. 021/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 021/25
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - 10.01.2025
  • Dátum doručenia: 17.01.2025
  • Celková hodnota: 49,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/004/25
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/004/25 nákup pekárskych výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 49,71 € 08.01.2025 28.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť