Faktúra č. 018/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 018/26
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava varného kotla
  • Dátum doručenia: 14.01.2026
  • Celková hodnota: 83,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/26
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/26 Objednávame si u Vás opravu kotla (stravovacia prevádzka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 83,15 € 07.01.2026 19.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť