Faktúra č. 011/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01.
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 712,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2/2023 nákup ovocia a zeleniny od 3.1.2023 do 13.1.2023: banán- 265.,jablká -73 ks.,jablká červené -22,3 kg., melón žltý-24,20 kg.,citrón -2,20 kg.,mandarínky 230 ks- 17,8 kg.,pomaranče- 10 ks-2.15 kg., kiwi -208 ks.,ananás- 2 ks., cesnak- 1 kg.,cibuľa-35 kg.,ka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 712,00 € 02.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť