Faktúra č. 010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 17.01.
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 233,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené filé z treskovitých rýb 100 g- 24 kg mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mrazený špenát 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 233,18 € 16.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť