Faktúra č. 010/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 17.01.
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 233,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/2023
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2023 | nákup mrazených výrobkov: mrazené filé z treskovitých rýb 100 g- 24 kg mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mrazený špenát 2,5 kg 20 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 233,18 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |