Faktúra č. 007/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 007/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava varných kotlov
  • Dátum doručenia: 08.01.2025
  • Celková hodnota: 492,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2025 Objednávame si u Vás: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 492,62 € 02.01.2025 28.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť