Faktúra č. 005/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 005/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 07.01.
  • Dátum doručenia: 07.01.2025
  • Celková hodnota: 207,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/002/25
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/002/25 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle lieskové 1kg 16kg, mrazené knedle ovocné 2kg, mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg, mrazená polievková zmes 2,5kg 10kg, mrazený karfiol 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 207,25 € 03.01.2025 25.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť