682/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 045,49 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
675/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 923,08 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
680/23 |
internet - december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
679/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,04 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
678/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
677/23 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS - telefónne služby (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
681/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
676/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
673/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 090,42 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
670/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,69 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
669/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
509,49 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
674/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, strúhanka 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,07 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
672/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
554,08 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
671/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
770,74 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2023 |
nákup mr.výrobkov:
mrazené filé 100g 6kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,69 € |
22.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
294/23 |
varnica nerezová 14,5l 1ks
kôš na prádlo 65l strieb. 3ks
kôš na prádlo 65l biely 2ks
cedník kovový 22,5cm 1ks
cedník kovový 25,5cm 1ks
kanvica na čaj 1,3l 1ks
naberačka nerez 150ml 2ks
sitko kovové 28c |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
499,50 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
310/2023 |
interiérové vybavenie:
dvojkreslo Cuba béžové 2ks
kreslo Cuba hnedá 4ks
kreslo Cuba oranžové 3ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 080,00 € |
22.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
313/2023 |
stavebné práce :
prípravné a dokončovacie práce prevedené pri oprave budovy SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 183,50 € |
22.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
309/2023 |
int.vybavenie:
Lavica Padra sivá +hnedá 2ks
stolička Signa biela +béžová 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
792,00 € |
22.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
311/2023 |
nákup OOPP - pracovná obuv 15ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
847,50 € |
22.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |