15/2022 |
metrologický výkon- úradné overenie el.váh v stravovacej prevádzke v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
033/22 |
úradné overenie váh - metrologický výkon |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
018/22 |
servisné práce za obdobie 01.01.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015/22 |
modul - Zverejňovanie na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
014/22 |
služba RAP za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022 |
Objednávame si u Vás Online školenie- Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 spracovávané v systéme iSPIN na 31.3.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
177/22 |
servisné práce za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22 |
online školenie - nové FIN výkazy platné od 01.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
347/22 |
servisné práce za obdobie 01.07.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
500/22 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022 |
nákup elektronických klávesov YAMAHA PSR-E463 a púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
088/22 |
elektronické klávesy YAMAHA PSR-E463+púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022 |
nákup disku 6,5 x16 5x114,3 ET 45 na osobné motorové vozidlo TOYOTA Auris- 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
147/22 |
disk na osobné auto Toyota Auris (1ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
80,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva
na motorovom vozidle TOYOTA AURIS ŠPZ SB 525CA, v zmysle Vašej cenovej ponuky,zo dňa 22.9.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
378,00 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
595/22 |
úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
378,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
558/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 269,51 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
585/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 666,19 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
615/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 771,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
659/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 071,83 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |