Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15/2022 metrologický výkon- úradné overenie el.váh v stravovacej prevádzke v počte 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 120,00 € 19.01.2022 28.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
033/22 úradné overenie váh - metrologický výkon Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 120,00 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
018/22 servisné práce za obdobie 01.01.2022-31.03.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2022 14.02.2022 Faktúra
015/22 modul - Zverejňovanie na rok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
014/22 služba RAP za rok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
75/2022 Objednávame si u Vás Online školenie- Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 spracovávané v systéme iSPIN na 31.3.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
177/22 servisné práce za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 02.05.2022 Faktúra
165/22 online školenie - nové FIN výkazy platné od 01.01.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 04.04.2022 02.05.2022 Faktúra
347/22 servisné práce za obdobie 01.07.2022-30.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2022 28.07.2022 Faktúra
500/22 servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
51/2022 nákup elektronických klávesov YAMAHA PSR-E463 a púzdro Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MADA Slovakia s.r.o. 00617431 348,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
088/22 elektronické klávesy YAMAHA PSR-E463+púzdro Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MADA Slovakia s.r.o. 00617431 348,00 € 24.02.2022 03.03.2022 Faktúra
76/2022 nákup disku 6,5 x16 5x114,3 ET 45 na osobné motorové vozidlo TOYOTA Auris- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 80,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
147/22 disk na osobné auto Toyota Auris (1ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 80,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
296/2022 Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva na motorovom vozidle TOYOTA AURIS ŠPZ SB 525CA, v zmysle Vašej cenovej ponuky,zo dňa 22.9.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 378,00 € 03.11.2022 23.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
595/22 úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 378,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
558/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 269,51 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
585/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 666,19 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
615/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 771,78 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
659/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-16.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 071,83 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »