Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
009/26 Objednávame si u vás opravu vnútorného odpadu v budove SO 05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Horoščák - hormimont 46710281 280,00 € 14.01.2026 30.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
615/25 RhS - vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 231,12 € 13.01.2026 28.01.2026 Faktúra
004/26 Objednávame si u Vás balík služieb(ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti)pre dve osoby v sume 250 Eur v termíne 27.1 a 28.1.2026. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GURMEN s.r.o 44025718 250,00 € 12.01.2026 26.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
613/25 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 116,85 € 12.01.2026 27.01.2026 Faktúra
614/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 624,26 € 12.01.2026 28.01.2026 Faktúra
007/26 príslušenstvo k robotu RM: plech strúhací 2ks kotúč plátkovací komplet 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 283,28 € 12.01.2026 28.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
006/26 Objednávame si u Vás overenie váh do 20kg (4ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 175,99 € 12.01.2026 28.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
008/26 monitorovanie a lokalizácia úniku vody v budove SO 05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VOKUP KLIM PK s. r. o. 54330408 550,00 € 12.01.2026 29.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
005/26 Objednávame si u Vás nastavenie kontrolu váh k úradnému overeniu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL 41906063 184,50 € 12.01.2026 29.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
014/26 servisné práce za obdobie 01.01.-31.03.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
608/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 886,14 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
609/25 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
610/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,92 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
611/25 Magenta office - služby pevnej siete za 12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,92 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
612/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 12/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,34 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
016/26 internet - 01/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
P/003/26 nákup mäsových výrobkov: bravčové plece 18,8kg, hovädzie kosti 30kg, hovädzie mäso 14,1kg, morčacie prsia 12,4kg, saláma 5,9kg, šunka 2kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 474,44 € 09.01.2026 28.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
015/26 dobropis k dodávke mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 -31,50 € 09.01.2026 03.02.2026 Faktúra
013/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 40,95 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra
606/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 101,51 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra