| 047/26 |
nákup mateirálu - sprchové batérie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
30,26 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 29.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
461,29 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.01-29.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
785,15 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
spracovanie smernice o finančnej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru MBA, DSc. |
10000001 |
|
69,00 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
nákup mrazených potravín dňa 29.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
414,41 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.01.-29.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 060,74 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
"Metodický deň stravovacej prevádzky" - 2 osoby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/006/26 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb Finlandia 18ks, pagáč škvarkový 50g 68ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
59,68 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 041/26 |
výkon činnosti PZS - obhliadka pracoviska a posúdenie zdravotného rizika - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
137,76 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/26 |
nákup materiálu na údržbu:
senzor biely 2ks, rúrka PVC čierna 6m, adaptér do zásuvky 24W 1ks, viazacia páska 1bal., Led senzor 2ks, izolačná páska 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
169,24 € |
27.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 038/26 |
nákup mrazených potravín dňa 15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
237,09 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
175,99 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
kontrola a nastavenie váh k úradnému meraniu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
184,50 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
Objednávame si u Vás Webinár :Rizikové plány a dilemy v oblasti ľudských práv. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALIJA |
42154685 |
|
150,00 € |
26.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 040/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
457,15 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
166,05 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
oprava vnútorného odpadu od umývadiel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Horoščák - hormimont |
46710281 |
|
280,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
lokalizácia úniku vody v budove SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
|
550,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
nákup mrazených potravín dňa 22.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,58 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |