Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
172/25 dodávka mrazených potravín 15.04.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 19,15 € 15.04.2025 28.04.2025 Faktúra
170/25 dodávka potravín 03.04. a 10.04.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 270,90 € 14.04.2025 28.04.2025 Faktúra
P/038/25 nákup mrazených potravín: mrazená zelenina - 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 19,15 € 14.04.2025 30.04.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
166/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 10.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 378,06 € 11.04.2025 22.04.2025 Faktúra
167/25 dodávka mrazených výrobkov 11.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 71,28 € 11.04.2025 22.04.2025 Faktúra
168/25 dodávka mrazených výrobkov 11.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 326,97 € 11.04.2025 22.04.2025 Faktúra
169/25 služby počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 11.04.2025 22.04.2025 Faktúra
165/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 307,12 € 10.04.2025 22.04.2025 Faktúra
P/037/25 nákup pekárenských výrobkov: pagáč škvarkový /50g 78ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 32,31 € 10.04.2025 30.04.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
164/25 nákup tresky v majonéze Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,01 € 08.04.2025 22.04.2025 Faktúra
162/25 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 129,15 € 08.04.2025 22.04.2025 Faktúra
163/25 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2025 do 31.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 5 537,45 € 08.04.2025 22.04.2025 Faktúra
151/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 03.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 698,66 € 07.04.2025 15.04.2025 Faktúra
152/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 414,60 € 07.04.2025 15.04.2025 Faktúra
153/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.3.-28.3.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 572,14 € 07.04.2025 15.04.2025 Faktúra
156/25 RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 01-03/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 92,25 € 07.04.2025 22.04.2025 Faktúra
161/25 výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 221,40 € 07.04.2025 22.04.2025 Faktúra
154/25 dodávka lahôdkových zavináčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 102,34 € 07.04.2025 22.04.2025 Faktúra
155/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 03/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,19 € 07.04.2025 22.04.2025 Faktúra
157/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,06 € 07.04.2025 22.04.2025 Faktúra