Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
194/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.04.-30.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 810,12 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
197/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.04.-29.04.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 872,90 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
199/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,76 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
200/25 internet - máj 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
201/25 Magenta office - služby pevnej siete za 04/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,63 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
202/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 04/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,61 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
198/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2025 - 30.05.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
192/25 IT poradenstvo a služby za apríl 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 368,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
193/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 30.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 642,30 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
191/25 dodávka potravín 24.04. a 29.04.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 163,36 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
190/25 nákup materiálu a vybavenia na stravovanie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 242,27 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
188/25 vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.2025 - 28.04.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 165,57 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
187/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 24.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 290,37 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
189/25 dodávka pekárenských výrobkov dňa 25.04.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 26,26 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
186/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.04.-15.04.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 951,97 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
185/25 RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.4. - 30.6.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 200,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
184/25 nákup - plachty froté biele Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 522,75 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
037/2025 Objednávame si u Vás výmenu meracích transformátorov prúdu z 250A na 160A Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 857,43 € 05.05.2025 23.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
033/2025 Objednávame si u Vás nastavenie v programe MAGMA: záloha na príspevok na stravovanie,nastavenie príslušných mzdových zložiek + zaškolenie. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 55,35 € 02.05.2025 14.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
035/2025 nákup kancelárske potreby: papier xerox A4 50bal. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 240,00 € 02.05.2025 14.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka