Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
095/2024 nákup mrazených výrobkov: mr. knedle tvarohovo zemiakové 2kg 6kg nanuk Zmrzka biela čokoláda 50ml 150ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 155,69 € 10.05.2024 25.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
184/24 výkon zodpovednej osoby GDPR za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
182/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 887,47 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
185/24 nákup tovaru - remenica (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 58,00 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
180/24 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 45,60 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
181/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 066,14 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
179/24 dodávka mrazených výrobkov 30.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 164,32 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
183/24 dodávka mrazených výrobkov (nanuk CORNETO) 03.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 42,76 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
186/24 dodávka mrazených výrobkov 07.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 153,97 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
187/24 mrazené výrobky (mraz. špenát sekaný) 07.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 46,97 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
189/24 oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, výmena perlátora SO06 + práce v budove SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 314,66 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
188/24 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 964,20 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
094/2024 nákup pekárskych výrobkov: chlieb kyjevský 1000g 9ks pagáčik škvarkový 2ks/50g 38ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 49,85 € 10.05.2024 01.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
093/2024 nákup tovaru na terapie: substrát na muškáty 75l 6ks, muškát plnokvetý 10,5cm 40ks, hrantík garden plast 4ks, truhlík agro 16ks, netýkavka 20ks, helichrysum 13ks, bacopa 20ks, plektrant 7ks, substrát izbové rastliny 50l 2ks, starček 10ks, závesy 2ks, nást Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 353,40 € 09.05.2024 30.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
178/24 nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 46,80 € 07.05.2024 23.05.2024 Faktúra
092/2024 nákup tovaru na údržbu: hadica flexibilná 1000mm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 32,40 € 07.05.2024 25.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
091/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazený špenát 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 46,97 € 06.05.2024 22.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
090/2024 nákup mrazených výrobkov: donut čokoládový 55g 60ks nanuk smotanový 100ml 120ks nanuk vodový 105ks mrazená zelenina polievková 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 153,99 € 06.05.2024 22.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
089/2024 nákup tovaru: flexibilná hadica nerez k umývačkám 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 46,80 € 03.05.2024 25.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
082/2024 oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, v budove SO 06. Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 314,66 € 02.05.2024 18.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka