Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
298/24 IT poradenstvo a služby za 06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 222,50 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
299/24 dodávka mlieka, masla, mliečnych výrobkov a vajec 02.-04.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 343,08 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
296/24 dodávka mrazených výrobkov 02.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 67,26 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
292/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,34 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
297/24 dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 948,47 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
300/24 IS Cygnus za 07-09/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
150/2024 dodávka mrazených výrobkov mrazené šúľance makové 1kg 25 kg mrazené šúľance višňové 1kg 25 kg mrazený karfiol 2,50kg 10 kg nanuk kornútok vanilka 115ml 150ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 259,29 € 10.07.2024 02.08.2024 Objednávka
152/2024 savior pramenitá voda galón 18,9l 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 10.07.2024 02.08.2024 Objednávka
151/2024 nákup tovaru : tep na koberce 500ml 10ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 29,00 € 10.07.2024 03.08.2024 Objednávka
149/2024 nákup tovaru : Repro Buxton 7700 black 1ks Gorenje práčka 7kg slim 1ks vrecká Profi 2ks, vrecká s-bag plastové 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 479,78 € 10.07.2024 06.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
148/2024 nákup OOPP pracovná obuv 2 ks pracovné nohavice 2 ks tričko pracovné 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 123,70 € 09.07.2024 01.08.2024 Objednávka
147/2024 dodávka mrazených výrobkov mrazená tekvica 1kg 15 kg nanuk kornutok vanilka 115ml 120 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 97,87 € 09.07.2024 01.08.2024 Objednávka
291/24 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
146/2024 dodávka mrazených výrobkov mraz. šúľance čisté 1kg 4 kg mrazený karfiol 2,50kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 48,08 € 08.07.2024 01.08.2024 Objednávka
144/2024 čistenie, odborná prehliadka (revízia) komínových telies a dymovodov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 208,80 € 04.07.2024 31.07.2024 Objednávka
143/2024 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 143,76 € 04.07.2024 31.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
286/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 638,17 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
290/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 449,39 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
287/24 údržba a servis výťahov - II. kvartál 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
289/24 offline videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra