298/24 |
IT poradenstvo a služby za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,50 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
299/24 |
dodávka mlieka, masla, mliečnych výrobkov a vajec 02.-04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
343,08 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
296/24 |
dodávka mrazených výrobkov 02.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,26 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
292/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,34 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
297/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
948,47 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
300/24 |
IS Cygnus za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
mrazené šúľance makové 1kg 25 kg
mrazené šúľance višňové 1kg 25 kg
mrazený karfiol 2,50kg 10 kg
nanuk kornútok vanilka 115ml 150ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,29 € |
10.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024 |
savior pramenitá voda galón 18,9l 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
10.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024 |
nákup tovaru :
tep na koberce 500ml 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
29,00 € |
10.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024 |
nákup tovaru :
Repro Buxton 7700 black 1ks
Gorenje práčka 7kg slim 1ks
vrecká Profi 2ks, vrecká s-bag plastové 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
479,78 € |
10.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
148/2024 |
nákup OOPP
pracovná obuv 2 ks
pracovné nohavice 2 ks
tričko pracovné 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
123,70 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
mrazená tekvica 1kg 15 kg
nanuk kornutok vanilka 115ml 120 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
97,87 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
291/24 |
technická a emisná kontrola MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
mraz. šúľance čisté 1kg 4 kg
mrazený karfiol 2,50kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
48,08 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024 |
čistenie, odborná prehliadka (revízia) komínových telies a dymovodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
208,80 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
286/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 638,17 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
290/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 449,39 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
287/24 |
údržba a servis výťahov - II. kvartál 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
289/24 |
offline videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |