235/2024 |
IT poradenstvo a služby za október 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,50 € |
01.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
238/2024 |
oprava zamoknutej časti stropu a steny budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
335,32 € |
01.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
233/2024 |
Brúsenie nožov do mlynčeka (1 ks), brúsenie šajby do mlynčeka (2 ks), brúsenie nožov (10 ks). |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
461/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 020,43 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazené palacinky sladké 400ks
mrazená brokolica 2,5kg 10kg
mrazená mrkva kocky 2,5kg 5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
186,99 € |
27.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
460/24 |
panvica plynová 85 L |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
7 596,00 € |
27.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
457/24 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2024 - 22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
520,50 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
458/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
704,95 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
456/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,56 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
459/24 |
dodávka potravín 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
915,36 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
453/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
450/24 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2025-31.12.2025) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
449/24 |
dodanie, montáž a servis horizontálnych žalúzií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
192,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
455/24 |
interiérové vybavenie - skriňa lieková (4ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
452/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
502,84 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
451/24 |
dodávka tovaru - interiérové vybavenie izieb (zrkadlá) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
454/24 |
nákup tovaru - paraván zdravotnícky 2 krídl. (7ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Cardinal, s.r.o. |
46216413 |
|
825,23 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2025 |
nákup tovaru na údržbu:
- 2ks páska obojstranná 50x10m PP
- 0,070kg klince kolárske 20x1 40ZN
- 0,100kg klince kolárske 25x1 40ZN |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
230/2024 |
I. nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
- 6 ks Prevádzkový denník plynovej kotolne
- 10ks Poradač A4 2-krúžkový, 3,5cm modrý
- 36ks Batéria alkalická AA
- 10ks Batéria CR2032
- 8 ks Popisovač na textil č. 2739
- 20ks Rýchloviazač fóliový PVC A4
- 25ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
289,19 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
226/2024 |
nákup pekárenských výrobkov
chlieb kyjevský 1000g 9ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
19,77 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |