Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
133/2023 oprava plynovej vyklápacej panvice 60 l zn.ELEKTROLUX v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 174,00 € 28.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
134/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená štrúdľa s jablkami 100 g 80 ks mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 142,67 € 28.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
283/23 účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mosty Integrácie 42414199 120,00 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
132/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 64,66 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
131/2023 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg-6 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg-4 ka.,štrudlička ovocná 21 g- 144 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda lesná 3 l-3 ks.,sirup jahoda mäta 3 l-3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 653,85 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
130/2023 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: rohož kúpeľňová 65 cm 60 bm.,obrusovina Primavera 140 cm- 20 bm.,filter Electrolux ES-Bag uni-vrecká do vysávača-2 bal.,filter papierový do vysávača Rowenta- 2 ks.,špáratká dozička 3ks-4 sady.,doska na krájanie Veroni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 778,65 € 26.06.2023 20.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
280/23 dodávka mrazených výrobkov 22.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 434,83 € 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
281/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 416,42 € 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
274/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 110,58 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
278/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
277/23 oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
276/23 nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 38,30 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
279/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
275/23 pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 12.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 17,57 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
127/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mraz.zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazený losos filet bez kože 500 g 20 kg nanuk Zmrzka v belgickej bielej čokoláde 50 ml 50 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 434,83 € 19.06.2023 29.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
128/2023 odborná kontrola a revízia komínov v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 19.06.2023 18.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
273/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 927,74 € 16.06.2023 28.06.2023 Faktúra
268/23 dodávka mrazených výrobkov 06.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 148,10 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
267/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 644,29 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
270/23 dodávka mrazených výrobkov 13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 260,34 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra