Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
373/23 internet - júl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
372/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,41 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
371/23 VOICE VPN - hovory pevnej siete za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
370/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,55 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
369/23 RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,13 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
375/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
374/23 dodávka mrazených výrobkov 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,92 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
378/23 pekárenské výrobky - chlieb finlandia, rožok sójový, koláč bezgl. 01.-03.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 45,41 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
376/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
368/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 571,04 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
367/23 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 762,90 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
166/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg 15 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,92 € 07.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
1672023 dodanie dverí s montážou: otváracie dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks posuvné dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks svetlík EUROHRANOL smrek 2980x1020 výplň bezpečnostné sklo 1 ks stredný svetlík EUROHRANOL smrek 2280 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 3 980,00 € 07.08.2023 04.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
164/2023 nákup potravín: lahôdkové rezy 500 g 2 ks lahôdkové rezy 3 kg 12 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 04.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
364/23 inštalácia GSM brány, úprava zapojenia a preprogramovanie ústredne EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 286,42 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
366/23 dodávka mrazených výrobkov 03.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 111,47 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
361/23 IT poradenstvo a služby za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 102,00 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
362/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 407,23 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
365/23 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 86,21 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
363/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2023 - 28.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 962,12 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra