373/23 |
internet - júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
372/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,41 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
371/23 |
VOICE VPN - hovory pevnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
370/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,55 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
369/23 |
RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
375/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
374/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,92 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
378/23 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, rožok sójový, koláč bezgl. 01.-03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,41 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
376/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
368/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 571,04 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
367/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 762,90 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové
1 kg 15 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,92 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
1672023 |
dodanie dverí s montážou:
otváracie dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks
posuvné dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks
svetlík EUROHRANOL smrek 2980x1020 výplň
bezpečnostné sklo 1 ks
stredný svetlík EUROHRANOL smrek 2280 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
07.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
164/2023 |
nákup potravín:
lahôdkové rezy 500 g 2 ks
lahôdkové rezy 3 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,62 € |
04.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
364/23 |
inštalácia GSM brány, úprava zapojenia a preprogramovanie ústredne EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
286,42 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
366/23 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,47 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
361/23 |
IT poradenstvo a služby za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
362/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
407,23 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
365/23 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
86,21 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
363/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2023 - 28.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
962,12 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |