288/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za máj/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
287/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
286/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
285/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
dlažba Blok sivý 20 x 10x4 cm-17 m2.,rezač skla diamant -3 ks.,kotúč diamantový JUMBO 180-1 ks.,piesok kremičitý 25 kg- 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
210,60 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
163/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
90,07 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
281/22 |
oprava výťahu UTB 630 (budova SO02) - výmena motorčeka pohonu kab. dverí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
564,96 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
283/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
229,45 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
282/22 |
IT poradenstvo a služby za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
280/22 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
840,80 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022 |
nákup potravín:
cukor práškový 1 kg- 10 kg.,detská výživa banán 190 g- 100 ks.,detská výživa broskyňa 190 g- 100 ks.,detská výživa jablko 190 g- 100 ks.,múka výberová 1 kg- 50 kg.,ocot 1 l- 10 l.,ryža 1 kg- 50 ks.,uhorky sterilizované 3,5 kg- 6 ks.,uhorky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
296,56 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
160/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg
mrazené šúľance višňové 1 kg
Mišove maškrty 10 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,41 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
162/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,36 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
159/2022 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
zámok vložkový AGB 50/90 nikel-10 ks., sada 4 vložková na 1 klúč -1 ks.,ekodur Profi biela 5 kg- 1 ks.,páska maliarska 48*50m- 2 ks.,Optimal plus 6 kg-1 kg.,valček maliarsky komplet zelený 18 cm- 2 ks.,Optimal st |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
236,00 € |
06.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
158/2022 |
oprava varnej indukčnej stoličky Stalgast 5kW
inv.číslo 4/541/52 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
112,80 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
156/2022 |
odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
209,95 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
272/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
279/22 |
dodávka mrazených výrobkov - nanuky 03.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,42 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
278/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 798,52 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
276/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou, koláče bezgl. 26.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |