Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
289/24 offline videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
288/24 porada riaditeľov sociálnych zariadení 27.-28.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STRUO, s.r.o. 44693222 123,15 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
293/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
295/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 17.-29.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 722,30 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
294/24 činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 442,80 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
298/24 IT poradenstvo a služby za 06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 222,50 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
299/24 dodávka mlieka, masla, mliečnych výrobkov a vajec 02.-04.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 343,08 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
296/24 dodávka mrazených výrobkov 02.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 67,26 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
292/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,34 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
297/24 dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 948,47 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
300/24 IS Cygnus za 07-09/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
333/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 678,38 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
328/24 dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 629,94 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
335/24 nákup potravín - pramenitá voda savior pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
325/24 dodávka mrazených výrobkov 12.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 97,87 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
327/24 dodávka mrazených výrobkov 16.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 259,30 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
326/24 dodávka mrazených výrobkov 11.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 48,08 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
329/24 oprava ponorných čerpadiel - prečerpávacia šachta SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 300,41 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
330/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 805,36 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
331/24 nákup OOPP - pracovná obuv, pracovné nohavice, tričko pracovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 123,70 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »