Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
128/2024 čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS SO 03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 474,00 € 13.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
130/2024 nákup mrazených výrobkov: bezlep.bryndzové pirohy mrazené 500g 1ks, bezlep.mrazené pirohy slivkové 500g 1ks bezlep. šúľance čisté 500g 1ks, mraz.palacinky sladké 80ks, zemiakové placky mrazené 25ks, mrazená štrudľa s jablkami 100g 40ks, nanuk smotanov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 240,56 € 14.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
115/2024 nákup na vybavenie prevádzky: rohož Spiling Mat kúpeľňová 65cm 60,75bm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,34 € 03.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
120/2024 servis a revízia plynových a tlakových zariadení SO 01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 4 118,40 € 03.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
131/2024 mr. knedle čučoriedkové zemiakovo tvarohové 1kg 5kg, mr.pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg, mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 20kg, mrazená zelenina polievková zmes 2,5kg 20kg, mrazený karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 316,29 € 14.06.2024 10.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
122/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: slnečník Nimes 350cm 2ks stojan na slnečník 46cm 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORNBACH s.r.o. 35838949 284,39 € 04.06.2024 11.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
133/2024 nákup mrazených výrobkov : mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 55,18 € 17.06.2024 12.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
135/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené placky zemiakové 300ks mrazené šúľance čisté 1kg 4kg mrazené filé treska 150g 18kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,41 € 20.06.2024 12.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
132/2024 Rhs -kurz prvej pomoci pre zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Prvá pomoc, s.r.o. 54419379 85,00 € 17.06.2024 13.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
134/2024 výroba kľúčov-nákup tovaru na údržbu: výroba kľúčov 12ks kľúč tvarovy 1ks zámok predlžený 1ks páska maliarska 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 115,80 € 18.06.2024 13.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
137/2024 offline videoseminár -Novela o verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 28.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
127/2024 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 12.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
112/2024 IT poradenstvo a služby za 06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 222,50 € 03.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
117/2024 Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, strava) na poradu riaditeľov v termíne 27.a 28.6.2024 pre jednu osobu. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STRUO, s.r.o. 44693222 123,15 € 03.06.2024 19.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
291/24 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
282/24 internet - WiFi15 za 07-09/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 02.07.2024 26.07.2024 Faktúra
283/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 797,25 € 02.07.2024 26.07.2024 Faktúra
286/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 638,17 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
285/24 dodávka mrazených výrobkov 28.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,41 € 02.07.2024 26.07.2024 Faktúra
290/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 449,39 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »