Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
665/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 430,49 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
664/23 pekárenské výrobky - šiška, koláč bezgl. 18.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 22,18 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
662/23 IT poradenstvo a služby za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 162,00 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
308/2023 nákup tovaru :umývačka na sklo a biely riad s košom 50x50cm a odpadovým čerpadlom Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 650,00 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
307/2023 Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr: indulona necht.100ml 6ks domestos 750ml 5ks domestos WC blok 40g 20ks mycia handra 60x50 10ks finish leštidlo 800ml 2ks finis lešt. 250ml 2ks bonux 7,5kg biele 1ks clin na okná 500ml Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 153,46 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
306/2023 oprava umývačky riadu v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
296/2023 nákup tovaru: Rohož 150x90 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WINDOM s.r.o. 52968022 270,00 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
303/2023 dodávka mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg 15kg mrazená zelenina kupelna 2,5kg 10kg mraz.zelenia polievková 2,5kg 10kg mrazený karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 116,05 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
612/23 cateringové služby - vianočný večierok pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. 53461151 1 120,00 € 14.12.2023 10.01.2024 Faktúra
271/2023 Rhs:oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 6 963,35 € 04.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
267/2023 IT poradenstvo a služby za december 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 162,00 € 01.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
309/2023 int.vybavenie: Lavica Padra sivá +hnedá 2ks stolička Signa biela +béžová 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 792,00 € 22.12.2023 11.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
311/2023 nákup OOPP - pracovná obuv 15ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 847,50 € 22.12.2023 11.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
310/2023 interiérové vybavenie: dvojkreslo Cuba béžové 2ks kreslo Cuba hnedá 4ks kreslo Cuba oranžové 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 080,00 € 22.12.2023 13.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
313/2023 stavebné práce : prípravné a dokončovacie práce prevedené pri oprave budovy SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 183,50 € 22.12.2023 13.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
312/2023 nákup mr.výrobkov: mrazené filé 100g 6kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 29,69 € 22.12.2023 23.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
294/23 varnica nerezová 14,5l 1ks kôš na prádlo 65l strieb. 3ks kôš na prádlo 65l biely 2ks cedník kovový 22,5cm 1ks cedník kovový 25,5cm 1ks kanvica na čaj 1,3l 1ks naberačka nerez 150ml 2ks sitko kovové 28c Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 499,50 € 15.12.2023 23.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
673/23 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 090,42 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
670/23 dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 29,69 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
669/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 509,49 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »