669/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
202,10 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
666/24 |
doména dsssabinov.sk od 22.12.2024 - 22.12.2025; hosting domény a emailov - 6GB |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
667/24 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
169,10 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
674/24 |
skartácia vyradených dokumentov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
470,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
671/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
445,18 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
675/24 |
dodávka mrazených výrobkov 20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
324,64 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670/24 |
pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
665/24 |
úradná a revízna skúška výťahov UTB 630 - 3ks a HONB 1050 - 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 182,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
677/24 |
nákup materiálu: údržbársky a vodoinštalačný mateirál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
110,26 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
673/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 4.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
676/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 19.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
509,33 € |
27.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
678/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
120,60 € |
27.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
679/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,96 € |
30.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
681/24 |
dodávka potravín - december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 837,21 € |
31.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
680/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.12. - 30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
742,39 € |
31.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
391/24 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
174,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
392/24 |
dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STOLÁRSTVO - Jozef Straka |
32926251 |
|
73,83 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
384/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
525,95 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
393/24 |
dodávka masla, mliečnych výrobkov a vajec 20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
293,69 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
394/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový 16.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
38,89 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |