Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
566/24 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
580/24 oprava výťahu - zistenie poruchy, vyprostenie, preskúšanie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 47,40 € 18.11.2024 06.12.2024 Faktúra
567/24 internet - október/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
568/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
569/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 10/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,76 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
571/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,40 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
570/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 4 691,71 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
586/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 20.11.2024 06.12.2024 Faktúra
562/24 RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 85,00 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
557/24 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. s marhuľ. nápl. 30.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 72,76 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
559/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 205,81 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
560/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 166,70 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
574/24 oprava zamoknutej časti stropu a steny - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 335,32 € 18.11.2024 06.12.2024 Faktúra
556/24 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 845,11 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
558/24 RhS - internet za obdobie 10-12/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
551/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.11.2024 06.12.2024 Faktúra
554/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 10/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 838,50 € 07.11.2024 06.12.2024 Faktúra
555/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 10/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 361,20 € 07.11.2024 06.12.2024 Faktúra
547/24 nákup tovaru - LED 50W, zapaľovač vysúvací, plyn do zapal. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 72,01 € 04.11.2024 06.12.2024 Faktúra
548/24 nákup tovaru na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 84,74 € 04.11.2024 06.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »