566/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
580/24 |
oprava výťahu - zistenie poruchy, vyprostenie, preskúšanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
47,40 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
567/24 |
internet - október/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
568/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
569/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,76 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
571/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
570/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 691,71 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
586/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
562/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
85,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
557/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. s marhuľ. nápl. 30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
72,76 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
559/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 205,81 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
560/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 166,70 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
574/24 |
oprava zamoknutej časti stropu a steny - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
335,32 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
556/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
845,11 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
558/24 |
RhS - internet za obdobie 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
551/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
554/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
838,50 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
555/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
547/24 |
nákup tovaru - LED 50W, zapaľovač vysúvací, plyn do zapal. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
72,01 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
548/24 |
nákup tovaru na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
84,74 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |