Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
397/24 dodávka potravín 13.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 527,91 € 02.09.2024 28.09.2024 Faktúra
428/24 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.09.2024 03.10.2024 Faktúra
433/24 dodávka mrazených výrobkov 05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 74,97 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
391/24 dodávka tovaru - rukavice nitril. modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 174,00 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
392/24 dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STOLÁRSTVO - Jozef Straka 32926251 73,83 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
384/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 525,95 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
393/24 dodávka masla, mliečnych výrobkov a vajec 20.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 293,69 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
394/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový 16.-19.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 38,89 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
385/24 dodávka potravín 01.-08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 282,10 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
387/24 dodávka mrazených výrobkov 15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 108,94 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
390/24 nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR 56225717 70,00 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
386/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 094,41 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
434/24 dodávka mrazených výrobkov 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 321,83 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
435/24 dodávka potravín (tavený syr) 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 34,15 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
432/24 oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 418,40 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
395/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 809,62 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
396/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 503,63 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
431/24 revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 536,35 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
430/24 nákup tovaru na pracovné terapie (zážitkové pečenie) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Genčúr 56043406 37,58 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
443/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 071,78 € 18.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »