397/24 |
dodávka potravín 13.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
527,91 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
428/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
433/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,97 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
391/24 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
174,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
392/24 |
dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STOLÁRSTVO - Jozef Straka |
32926251 |
|
73,83 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
384/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
525,95 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
393/24 |
dodávka masla, mliečnych výrobkov a vajec 20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
293,69 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
394/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový 16.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
38,89 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
385/24 |
dodávka potravín 01.-08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 282,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
387/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,94 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
390/24 |
nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 094,41 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
434/24 |
dodávka mrazených výrobkov 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
321,83 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
435/24 |
dodávka potravín (tavený syr) 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
34,15 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
432/24 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
418,40 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
395/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
809,62 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
396/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 503,63 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
431/24 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
536,35 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
430/24 |
nákup tovaru na pracovné terapie (zážitkové pečenie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Genčúr |
56043406 |
|
37,58 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
443/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 071,78 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |