Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
458/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 893,84 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
456/22 oprava a plnenie hasiacich prístrojov po vykonanej kontrole Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 126,80 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
455/22 kontrola núdzového osvetlenia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 133,50 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
454/22 kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 336,10 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
457/22 oprava, montáž, servis horizontálnych a vertikálnych žalúzií (SO01,02,03,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František Babuščák 40841651 1 394,00 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
443/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 461,33 € 07.09.2022 27.09.2022 Faktúra
452/22 ročný prístup - Verejná správa SR, EPI Právny systém Basic 23.10.2022-22.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PORADCA PODNIKATEĽA 31592503 365,70 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
444/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 036,87 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
472/22 oprava plošiny HYP 1000 2/2 pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 342,53 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
462/22 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.09.2022 29.09.2022 Faktúra
470/22 tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 419,40 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
467/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 013,69 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
469/22 pekárenské výrobky - závin tvaroh, kakao, koliesko bezglut. marhuľ. 14.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 74,08 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
468/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 568,71 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
464/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,16 € 14.09.2022 29.09.2022 Faktúra
471/22 nákup tovaru - kompatibilný toner Brother do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 149,40 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
465/22 dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 618,46 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
466/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 370,45 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
476/22 oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 286,56 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
483/22 nákup tovaru - plášť + duša RUBENA na invalidné vozíky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CEDOOR, s.r.o. 46396748 94,20 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »