Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
434/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 588,02 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
435/22 IT poradenstvo a služby za 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 156,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
437/22 dodávka ovocia a zeleniny 18.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 846,56 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
431/22 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 869,12 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
433/22 internet - WiFi 15 za september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
432/22 po revízna oprava elektroinštalácie - práčovňa SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 167,66 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
441/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
438/22 vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2022 - 26.08.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 053,58 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
440/22 školenie - vzdelávanie zamestnancov "Ľudské práva a slobody v sociálnych službách" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 600,00 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
463/22 čistenie kanalizácie - budova SO02 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 192,00 € 14.09.2022 27.09.2022 Faktúra
449/22 internet - august/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
448/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
447/22 telefónne služby (0910, 0901) za august/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,29 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
446/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
445/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,94 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
453/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
450/22 zber, preprava a zneškodnenie priemyselných odpadov, zmiešaných obalov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 425,87 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
451/22 pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
459/22 dodávka mrazených výrobkov 09.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 153,79 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
442/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 050,84 € 07.09.2022 27.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »