434/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 588,02 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
435/22 |
IT poradenstvo a služby za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
156,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
437/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
846,56 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
431/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
869,12 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
433/22 |
internet - WiFi 15 za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
432/22 |
po revízna oprava elektroinštalácie - práčovňa SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
167,66 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
441/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
438/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2022 - 26.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 053,58 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
440/22 |
školenie - vzdelávanie zamestnancov "Ľudské práva a slobody v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
600,00 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
463/22 |
čistenie kanalizácie - budova SO02 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
449/22 |
internet - august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
448/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
447/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,29 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
446/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
445/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
453/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
450/22 |
zber, preprava a zneškodnenie priemyselných odpadov, zmiešaných obalov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
425,87 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
451/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
459/22 |
dodávka mrazených výrobkov 09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
153,79 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
442/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 050,84 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |