55/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 1 kg 25 kg
zmes mraz.zel.Polievková 2,5 kg 20 kg
mraz.zel.Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.mrkva kocky 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
327,95 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
56/2023 |
oprava počítača pre pracovnú terapiu na budove SOO6
s výmenou komponentov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
65,00 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
51/2023 |
nákup publikácie " Účtovné súvzťažnosti v samospráve
od 1.1.2023 " 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
49,00 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
43/2023 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,00 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
64/2023 |
nákup OOPP-pracovné ošatenie pre zamestnancov DSS:
nohavice biele dámske GABE- 7 ks (č.46-3 ks.,č.44-2 ks.,č.52-2 ks)
polokošeľa dámska tyrkysová- 3 ks veľkosť L
polokošeľa dámska biela - 3 ks veľkosť M
nátelník biely pánsky - 2 ks veľkosť 3XL
mik |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
334,68 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
67/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks 50 g 84 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,17 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
68/2023 |
nákup batérie 19AH 12 V 190A do trávneho traktora VIKING - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
67,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
134/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
136/23 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
527,40 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,04 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23 |
IT poradenstvo a služby za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,00 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23 |
internet - WiFi15 za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,88 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
133/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2023-27.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
930,48 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23 |
servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23 |
IS CYGNUS za 04-06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023 |
nákup -froté plachty biele na gumičku 90x 200 cm
v počte 60 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
576,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
70/2023 |
webinár 18.4.2023 " Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia " pre zdravotné sestry v DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
70,00 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
150/23 |
internet - marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |