137/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
919,66 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
136/22 |
dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
146,46 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022 |
Objednávame si u Vás Online školenie- Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 spracovávané v systéme iSPIN na 31.3.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
74/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
76/2022 |
nákup disku 6,5 x16 5x114,3 ET 45 na osobné motorové vozidlo TOYOTA Auris- 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
71/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
rožok grahamový 60 g 85 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,30 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
73/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-široké rezance 5 kg -2 ks.,cestovina-fliačky 5 kg- 5 ks.,cestovina-vretená 5 kg- 3 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,sušienka celozrnná cerka 32 g- 180 ks.,paštéta svačinka 23 g- 24 ks.,kompót ananas kúsk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
72/2022 |
čistenie lapača tukov v prečerpávacej nádrži pri budove SOO6,jeho vývoz a likvidácia
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
477,36 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
68/2022 |
nákup pekárenských výrobkov :
bezglut.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g- 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks
pagáč škvarkový 50 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,67 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
70/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
11.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
65/2022 |
nákup materiálu na údržbu a vybavenie prevádzky:
papier brúsny zr.60,80,100 po 20 m., MA Bit PZ-1 ks., MA-Bit PH 2x185-1 ks., BS-Driek PZ2-2 ks., driek PZ titan- 2 ks., driek PH titan-2 ks.,drevoskrutka žltá3,5x30-405 ks., drevoskrutka žltá 4,5-300 ks., d |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
414,26 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
57/2022 |
vývoz a zneškodnenie kovového odpadu (vyradenie z majetku plynový varný kotol a práčka Elektrolux) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
61/2022 |
nákup 2 ks zimných pneumatík Sava ESKIMO S3 na motorové vozidlo TOYTA Auris
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
03.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
47/2022 |
montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch:
budova SOO2 - výťah UTB 630
budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x
budova SOO3 - výťah HONB 1050 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 492,62 € |
18.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
79/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Sterilux es sterilný 10 cmx10cm -200 ks.,sterilux ES nesterilný 10 x10cm- 100 ks -4 ks.,omnifix elast.obväz 5cmx10m- 1 ks.,omnifix elastic 10cm-1 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,23 € |
23.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
80/2022 |
online webinár 30.3.2022 -Novela zákona o verejnom obstárávaní platná od 31.3.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
60,00 € |
25.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
78/2022 |
dodávka pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,96 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
77/2022 |
oprava vodoinštalácie v budovách SOO3 a garáží |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
4 559,17 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
63/2022 |
oprava plynových kotlov v kotolniach v budove SOO1 a SOO5- porevízne opravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
652,00 € |
03.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
148/22 |
oprava plynových kotlov po revízii - budovy SO05, SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
652,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |