Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
302/2023 interiérové vybavenie izieb PSS: skriňa Hagendrup 96x176 8ks nadstavec Hagendrup 96x40 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JYSK s.r.o. 35974133 1 316,00 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
398/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-17.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 307,69 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
095/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 303,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
87/2023 oprava- ochrana čerpadla vo vodárni DSS v budove SOO1 proti chodu na sucho(vrátane zemných a výkopových prác) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 271,76 € 03.05.2023 29.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
224/23 oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 271,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
127/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 259,38 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
292/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 250,06 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
020/23 IS CYGNUS za 01-03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
138/23 IS CYGNUS za 04-06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
299/23 IS CYGNUS za 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
464/23 IS CYGNUS 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
468/23 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 204,91 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
513/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 195,15 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
358/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 170,86 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
062/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 167,47 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
607/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 142,50 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
580/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 128,97 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
504/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 126,52 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
284/2023 cateringové služby-vianočný večierok pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. 53461151 1 120,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
612/23 cateringové služby - vianočný večierok pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. 53461151 1 120,00 € 14.12.2023 10.01.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »