519/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 613,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323/23 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 586,82 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
593/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 585,55 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
470/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 26.-28.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 579,78 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
511/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 578,88 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
368/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 571,04 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
340/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 550,84 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
251/23 |
dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 541,02 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
430/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 520,30 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 516,06 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
017/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 488,67 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
030/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 488,08 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 483,20 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
181/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 465,21 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
386/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 457,03 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
356/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.-27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 433,13 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023 |
oprava čerpadla (vodárne) studňovej vody v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 418,16 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
342/23 |
oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 418,16 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
540/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 400,26 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
638/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 316,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |