Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 716,46 € 26.04.2022 06.05.2022 Faktúra
276/2022 oprava plynových kotlov VIESMANN v kotolniach SOO3 a SOO5 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 716,40 € 19.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
545/22 oprava plynových kotlov - kotolňa SO03, 05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 716,40 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
166/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 713,36 € 04.04.2022 02.05.2022 Faktúra
372/22 dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 709,18 € 25.07.2022 03.08.2022 Faktúra
130/2022 nákup potravín: čaj mäta pieporná 30 g- 36 ks.,čaj materina dúška 30g- 42 ks.,čaj medovka lekárska 60 g- 30 ks.,čaj žihľava 30 g- 42 ks.,cestovina-fliačky malé cessi 400 g- 24 ks.,citrónka Alina 380 ml-48 ks.,fazuľa biela 500 g- 20 ks.,hrášok sterilizovan Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 705,86 € 16.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
251/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 705,85 € 24.05.2022 04.06.2022 Faktúra
256/2022 interiérové vybavenie prevádzky: lavica Imperial 160 cm vintage šedá 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mariol s.r.o. 53228332 704,00 € 19.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
120/2022 čistenie a likvidácia lapača tukov a prečistenie prečerpávacích nádrží-SOO6 a SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 696,96 € 13.05.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
262/22 čistenie, ťahanie lapača tukov (SO06) + čistenie prečerpávacích nádrží (SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 696,96 € 30.05.2022 04.06.2022 Faktúra
295/2022 oprava plynového kondenzačného kotla v budove SOO4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 694,80 € 03.11.2022 02.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
601/22 oprava plynového kotla v kotolni SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 694,80 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
273/22 dodávka ovocia a zeleniny 16.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 690,59 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
125/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 690,53 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
282/2022 nákup tovaru- topné telesá- špirály do práčiek: ohrievacie teleso do práčky ELEKTROLUX 4330- 2 ks topné teleso do práčky IPSO IY 135 - 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 687,01 € 20.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
544/22 nákup tovaru - topné telesá (špirály) automatická práčka IPSO, Electrolux 4330W Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 687,01 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
386/22 dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 685,20 € 02.08.2022 31.08.2022 Faktúra
489/22 údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
632/22 údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
173/22 údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 07.04.2022 02.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »