585/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 666,19 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
076/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 646,07 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
249/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 636,15 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
168/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 634,17 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
668/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 622,11 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
051/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 620,03 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
539/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 596,18 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
596/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 15.-18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 595,76 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
434/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 588,02 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
377/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 570,66 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
468/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 568,71 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
378/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 513,36 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
024/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 513,14 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
387/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 509,96 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
213/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 506,15 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022 |
montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch:
budova SOO2 - výťah UTB 630
budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x
budova SOO3 - výťah HONB 1050 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 492,62 € |
18.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
636/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 480,76 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
395/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 454,64 € |
09.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022 |
oprava horizontálnych a vertikálnych žalúzií v budovách SOO1, SOO2,SOO3,a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
1 394,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
457/22 |
oprava, montáž, servis horizontálnych a vertikálnych žalúzií (SO01,02,03,06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
1 394,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |