177/24 |
dodávka potravín 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
247,88 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
253,20 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
253,70 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
067/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezl.mrazené bryndzové pirohy 500g 1ks
bezl.mrazené slivkové pirohy 500g 1ks
bezl.mrazené šúľance čisté 500g 1ks
mrazené palacinky sladké 320ks
mrazené zemiakové placky 300ks
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,45 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
157/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,45 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezglut.mrazené bryndzové pirohy 500g 1ks
bezglut.mrazené slivkové pirohy 500g 1ks
bezglut.mrazené šúlance čisté 500g 1ks
mrazené knedle čučeriedkové 1kg 40kg
mrazené placky zemiakové 1kg
mrazená |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
102/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
021/24 |
RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
077/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
068/2024 |
nákup OOPP:
pracovná mikina 7ks
pracovné tričko s dlhým rukávom 7ks
pracovná polokošeľa 3ks
pracovná obuv letná 2páry |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
30234727 |
|
282,00 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
160/24 |
nákup OOPP - mikina, tričko, polokošeľa, obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
282,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
063/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.knedle zemiakovo tvarohové 1kg 5kg
mr. pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 20kg
mrazené šúľance makové 0,48kg 2,4kg
mrazené šúľance makové 1kg 10kg
mrazené šúľance višnové 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
294,25 € |
21.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
152/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
294,25 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
082/2024 |
oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, v budove SO 06. Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
314,66 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
009/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 6ks
keks milenka 30g 110ks
kompot broskyne 3100ml/3000g 6ks
kompót mandarinka 850ml/850g 12ks
kompót marhule 3500g 6ks
kompót marhule 660g 16ks
sušienka celozrná 32g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
328,58 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
010/24 |
dodávka potravín 12.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
328,58 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
039/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
331,10 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |