189/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1kg 10kg
mrazená brokolica 2,5kg 20kg
zemiakovo tvarohové knedle slivkové 2kg 6kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,21 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
401/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,21 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
339/24 |
dodávka potravín 22.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
130,12 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024 |
nákup potravín
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 2 ks, cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5kg 2 ks, kompót čerešňový bez kôstky 3600g 3 ks, sušienka celozrná cerka 32g 180 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
130,12 € |
18.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
222/24 |
dodávka mrazených výrobkov 21.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,76 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance makové 1kg 20kg
mrazené šúľance višňové 1kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,76 € |
17.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
143/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
314/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024 |
Oprava existujúceho stavu inštalácie -budova SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
19.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
173/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
323/24 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
192/2024 |
nákup tovaru:
redukcia kábel -sieťový adaptér 1ks
batéria Fukawa 1ks
záložný zdroj Fortron 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,03 € |
21.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
407/24 |
dodávka tovaru - batéria FUKAWA, redukcia kábel, záložný zdroj |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,03 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
399/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
149,44 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 2kg 18kg
mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 10kg
mrazená zelenina pol.zmes 20kg
mrazený špenát 2,5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
149,44 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
080/2024 |
IT poradenstvo a služby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
243/24 |
IT poradenstvo a služby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
324/24 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže (BIOENZYM) + mix čističov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže
(Bioenzym)+mix |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |