Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
189/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté 1kg 10kg mrazená brokolica 2,5kg 20kg zemiakovo tvarohové knedle slivkové 2kg 6kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 127,21 € 19.08.2024 10.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
401/24 dodávka mrazených výrobkov 27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 127,21 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
339/24 dodávka potravín 22.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 130,12 € 24.07.2024 01.08.2024 Faktúra
154/2024 nákup potravín cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 2 ks, cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5kg 2 ks, kompót čerešňový bez kôstky 3600g 3 ks, sušienka celozrná cerka 32g 180 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 130,12 € 18.07.2024 02.08.2024 Objednávka
222/24 dodávka mrazených výrobkov 21.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 131,76 € 29.05.2024 07.06.2024 Faktúra
100/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance makové 1kg 20kg mrazené šúľance višňové 1kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 131,76 € 17.05.2024 07.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
143/24 systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
314/24 systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
059/2024 Oprava existujúceho stavu inštalácie -budova SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 19.03.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
173/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
323/24 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 143,76 € 16.07.2024 30.07.2024 Faktúra
143/2024 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 143,76 € 04.07.2024 31.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
192/2024 nákup tovaru: redukcia kábel -sieťový adaptér 1ks batéria Fukawa 1ks záložný zdroj Fortron 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,03 € 21.08.2024 14.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
407/24 dodávka tovaru - batéria FUKAWA, redukcia kábel, záložný zdroj Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,03 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
399/24 dodávka mrazených výrobkov 22.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 149,44 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
185/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté 2kg 18kg mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 10kg mrazená zelenina pol.zmes 20kg mrazený špenát 2,5kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 149,44 € 13.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
080/2024 IT poradenstvo a služby za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 02.05.2024 22.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
243/24 IT poradenstvo a služby za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
324/24 nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže (BIOENZYM) + mix čističov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 69639485 150,00 € 16.07.2024 30.07.2024 Faktúra
140/2024 nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže (Bioenzym)+mix Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 69639485 150,00 € 02.07.2024 31.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka