Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028/2024 Rhs - revízia a servis has.prístrojov Rhs - oprava hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 33951462 81,18 € 09.02.2024 05.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
068/24 RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 33951462 81,18 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
402/24 dodávka mrazených výrobkov 27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 81,48 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
191/2024 nákup mrazených výrobkov: bezlepkové bryndzové pirohy 500g 2ks bezlepkové slivkové pirohy 500g 2ks bezlepkové šúľance čisté 500g 2ks mrazená treska filé 800g 2,4kg mrazená štrúdľa s jablkami 100g 40ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 81,49 € 20.08.2024 10.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
236/2024 Rhs- tepovanie a čistenie kobercov , tepovanie sedačky, váľandy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniel Šramko - TEPOVANIE 50986937 82,00 € 01.10.2024 24.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
501/24 RhS - tepovanie a čistenie kobercov, tepovanie sedačky, tepovanie váľandy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniel Šramko - TEPOVANIE 50986937 82,00 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
125/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazený karfiol 2,5kg 20kg nanuk mliečna čokoláda 50ml 75ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 82,21 € 10.06.2024 03.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
266/24 dodávka mrazených výrobkov 13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 82,21 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
480/24 pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, finlandia, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 26.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 82,85 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
422/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 84,00 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
241/2024 Rhs - oprava, servisné práce el. zdviháka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 THUASNE SK, s.r.o. 35851546 84,00 € 01.10.2024 26.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
519/24 RhS - oprava, servisné práce el. zdviháka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 THUASNE SK, s.r.o. 35851546 84,00 € 15.10.2024 06.11.2024 Faktúra
320/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov 08.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 84,49 € 16.07.2024 30.07.2024 Faktúra
239/2024 nákup materiálu na údržbu: sprchovacia hadica 1,5m 5ks, flexi hadička nerez 1ks, PPR rúra 32PN 4ks, PPR guľový ventil 25mm 2ks, PPR redukovaný 2ks, PPR koleno 32/90 4ks, PPR koleno 25/90 6ks, PPR redukcia 3ks, PPR natrubok 32 4ks, PPR natrubok 25 4ks, T k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 84,74 € 01.10.2024 12.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
548/24 nákup tovaru na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 84,74 € 04.11.2024 06.12.2024 Faktúra
562/24 RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 85,00 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
279/24 RhS - kurz prvej pomoci pre zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Prvá pomoc, s.r.o. 54419379 85,00 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
132/2024 Rhs -kurz prvej pomoci pre zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Prvá pomoc, s.r.o. 54419379 85,00 € 17.06.2024 13.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
127/2024 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 12.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
291/24 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra