Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
212/2023 nákup kancelárskych potrieb: optický valec do tlačiarne BROTHER (budova SOO2 izba sestier) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 86,00 € 05.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
496/23 dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 86,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
150/2023 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 86,21 € 20.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
365/23 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 86,21 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
137/2023 oprava plynovej vyklápacej panvice v kuchyni DSS v budove SOO6(havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 03.07.2023 18.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
315/23 oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 10.07.2023 20.07.2023 Faktúra
645/23 oprava umývačky riadu - stravovacia prevádzka budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
306/2023 oprava umývačky riadu v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
244/2023 nákup materiálu na údržbu: nôž MT 6127 na trávny traktor VIKING 1 ks nôž MT 6112 na trávny traktor VIKING 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 87,71 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
563/23 dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 87,71 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
460/23 RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
547/23 RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VELCON spol.s.r.o. 36056677 90,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
575/23 RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
045/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
178/23 pekárenské výrobky - záviny, rožok grahamový, sójový, koláč bezgl. 21.-25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 90,42 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
171/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg mrazený špenát 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 91,65 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
391/23 dodávka mrazených výrobkov 17.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 91,65 € 17.08.2023 07.09.2023 Faktúra
082/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška s ovocnou náplňou 21.-23.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 92,34 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
164/2023 nákup potravín: lahôdkové rezy 500 g 2 ks lahôdkové rezy 3 kg 12 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 04.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
382/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra