212/2023 |
nákup kancelárskych potrieb:
optický valec do tlačiarne BROTHER (budova SOO2
izba sestier) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
86,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
496/23 |
dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
86,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
86,21 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
365/23 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
86,21 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023 |
oprava plynovej vyklápacej panvice v kuchyni DSS v budove SOO6(havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
315/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
645/23 |
oprava umývačky riadu - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2023 |
oprava umývačky riadu v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
244/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
nôž MT 6127 na trávny traktor VIKING 1 ks
nôž MT 6112 na trávny traktor VIKING 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
87,71 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
563/23 |
dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
87,71 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460/23 |
RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
547/23 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
90,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
575/23 |
RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
045/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
178/23 |
pekárenské výrobky - záviny, rožok grahamový, sójový, koláč bezgl. 21.-25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
90,42 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg
mrazený špenát 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,65 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
391/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,65 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
082/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška s ovocnou náplňou 21.-23.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
92,34 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023 |
nákup potravín:
lahôdkové rezy 500 g 2 ks
lahôdkové rezy 3 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,62 € |
04.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
382/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,62 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |